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2018 年惠民县编办预算
2018-02-13 15:59:20


                                               2018 年惠民县编办预算


 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、 职能 二部门算单构成

 

 

第二部分 2018 年部门预算表 收支算总表 二收入算总表 三支出算总表(能科) 财政款收预算表 五一般共预支出表 六政府基金出预

财政款安的支预算(按济科 政府购预表 九一般共预算三公支出表

 

 

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释


 

 

                                                                                                           

一、 职能

 

根据中共滨州市委办公室、滨州市人民政府办公室批准的

 

《市委办公室 市政府办公室关于印发<惠民县人民政府机构改 革方案>的通知滨办201024 原与惠民县人事局 合署的365bet线路检测中心单独设置承担惠民县机构 编制委员会的日常工作365bet线路检测中心既是县委 工作部门,也是县政府工作部门,列入县委机构序列。

(一贯彻执行党和国家及省市行政管理体制改革机构改 革和机构编制管理的方针政策和法律法规起草相关地方性政策 和规范性文件草案研究行政管理体制改革重大问题并提出政策 建议;拟订全县机构编制管理政策和规定并监督实施。

(二负责全县各级党政机关政协法院检察院 机关民主党派人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工 作指导全县行政管理体制改革机构改革和机构编制管理工作。

(三负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理拟 订全县行政编制分配调整方案和事业单位机构编制总量控制方 案负责机构编制实名制管理县直党政群机关和事业单位招考 及各类人员流动的编制计划管理备案管理工作会同有关部门 健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(四拟订县级机关机构改革方案经批准后组织实施审 核县级机关主要职责内设机构和人员编制规定草案审核乡镇

(街道办事处机构改革方案并负责按程序上报市编办备案审 核报批县委县政府派出机关副科级以上行政机构设置和调整


事项审批乡(街道办事处和县委县政府派出机关股级行

 

政机构设置和调整事项。

 

(五按照管理权限审批审核县级机关机构设置职责 配置人员编制领导职数等事项负责县级议事协调机构设立 或调整的审核工作协调县级机关各部门之间和县级机关各部门 与乡(街道办事处及县委县政府派出机关之间的职责分工。

(六按照省县统一部署推进全县事业单位管体 制改革,拟订县属事业单位分类改革相关配套政策并组织实施; 审核县直属事业单位和县级机(单位所属事业单位分类改革 方案拟订全县事业单位编制标准按照管理权限审批审核 县直属事业单位和县级机(单位所属事业单位机构设职 责配置经费来源人员编制领导职数等事项审核或审批乡 (街道办事处及县委县政府派出机关所属配备股级以上领 导干部的事业单位的设立、调整和核定、增加编制等事项。

(七监督检查全县机构编制管理法律法规政策制度及 有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部三定规 定的落实情况建立健全机构编制工作考核评估制度负责受理 违反机构编制管理规定问题的举报会同有关部门查处机构编制 违法违规违纪行为。

(八拟订全县事业单位登记管理实施办法经批准后组织 实施依法对县直街道办事处及县委县政府派出机 关所属事业单位进行登记管理拟订县直及县委县政府派出机 关所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。


(九负责全县机构编制统计工作建立健全机构编制信息

 

化管理体系;指导全县机构编制系统信息化建设。

 

(十)负责本机关及所属单位的安全管理工作。

 

(十一承办县委县政府和县机构编制委员会交办的其他 事项。

部门算单构成

 

惠民县编办预算包括局机关预算局属事业单位预纳 入惠民县编办 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、县编办局机关

 

2、惠民县事业单位监督管理局

 

3、惠民县人民政府行政审批制度改革办公室

 

4、惠民县机构编制电子政务中心

 

5、惠民县高层次人才编制服务中心


 

2018 门预

 

 

部门公 1


 

 

 

总表

 

 

收     入

支     出

项      目

2018

项      目

2018

168.1

168.1

168.1

168.1

 

168.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168.1

168.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168.1

168.1


 

 

 


 

 

总表


部门公 2


 

 

编码

 

 

 

 

单位 编码

 

 

 

 

和科

 

 

 

 

 

合计

 

拨款

 

 

 

资金

 

 

 

 

事业 收入

 

 

事业 单位 经营 收入

 

 

 

 

其他 收入

 

 

 

上级 补助 收入

 

 

附属 单位 上缴 收入

 

 

差额

 

 

上 年 结 转

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

资本 预算

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支

168.1

168.1

168.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

10

 

 

人力资源事务

168.1

168.1

168.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

10

01

 

行政运行

168.1

168.1

168.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127001

 

惠民县机构编制 委员会办公室

 

 

 

168.1

 

 

 

168.1

 

 

 

168.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公 3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

编码

 

 

编码

 

 

和科名称

 

 

 

 

支出

 

 

支出

 

单位 支出

 

属单位 支出

 

结转

下年 支出

201

 

 

 

 

168.1

168.1

 

 

 

 

 

201

10

 

 

 

168.1

168.1

 

 

 

 

 

201

10

01

 

 

168.1

168.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127001

惠民县机构编制委

员会办公室

 

168.1

 

168.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

总表

 

 

 

收      入

 

支       出

 

 

项  目

 

 

2018

 

 

项  目

2018

 

 

 

168.1

168.1

168.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入    合  计

 

168.1

本  年  支  出    合  计

168.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总    计

168.1

支  出  总    计

168.1

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

编码

 

 

 

 

编码

 

 

 

 

名称科目

 

 

 

 

总  计

 

支出

 

 

 

 

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福利 支出

 

人和家 补助

 

公用 支出

 

201

 

 

 

 

支 出

 

168.1

 

168.1

 

123.7

 

 

44.4

 

 

201

 

10

 

 

 

资源

 

168.1

 

168.1

 

123.7

 

 

44.4

 

 

201

 

10

 

01

 

 

运行

 

168.1

 

168.1

 

123.7

 

 

44.4

 

 

 

 

 

127001

办公室

 

168.1

 

168.1

 

123.7

 

 

44.4

 


 

 

 

 

 

 


 

 

算表


部门公 6


 

 

 

编码

 

 

 

 

 

编码

 

 

 

 

和科

 

 

 

 

 

合  计

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

支出

 

 

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:


 

 

 

政府 科目 编码

 

 

 

经济 名称

 

部门 经济 分类 编码

 

 

经济 科目 名称

 

2018

支出

支出

小计

公共预

性基

资本经

小计

公共预

性基

资本 预算

501

 

 

123.7

123.7

 

 

 

 

 

 

50101

 

 

123.7

123.7

 

 

 

 

 

 

 

30101

53.5

53.5

 

 

 

 

 

 

 

30102

65.4

65.4

 

 

 

 

 

 

 

30103

4.8

4.8

 

 

 

 

 

 

502

 

 

19.4

19.4

 

 

 

 

 

 

50201

 

 

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

30201

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

30202

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

30207

1

1

 

 

 

 

 

 

 

30211

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

30228

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

30239

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

50202

 

 

1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

 

30215

1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

50206

 

 

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

 

30217

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

50208

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30231

3

 

3

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

50209

 

 

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

 

30213

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

 

505

 

 

25

 

25

 

 

 

 

 

 

50502

 

 

25

25

 

 

 

 

 

 

 

30201

2

2

 

 

 

 

 

 

 

30202

2

2

 

 

 

 

 

 

 

30207

1

1

 

 

 

 

 

 

 

30211

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

30215

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

30216

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

16

 

16

 

 

 

 

 

 


 

 



 


 

 

编码

 

 

 

名称

 

 

 

 

 

名称

资     金     来     源

 

 

总计

拨款

 

 

专户 资金

 

 

自有 资金

 

 

结转

 

 

 

 

合计

 

公共预

 

性基金 预算

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公 9

 

 

预算

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

(境)费

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

公务接待费

 

小计

公务用车购置 费

公务用车运行 维护费

 

 

3.9

 

 

 

3.0

 

 

 

3.0

 

 

0.9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 门预情况事项


2018 门预情况

 

)收预算体情况

 

2018 入预 168.1 其中拨款 168.1 ,占 100%

2018 出预 168.1 其中支出 168.1

 

,占 100 %

(本部收支项目构成况采取饼状图

 

 

)财拨款支情况

 

2018 政拨收入算为 168.1 万元

 

168.1 ,占 100 %

 

2018 政拨支出 168.1 ,其:一

 

服务类) 168.1 ,占 100 %

(本部财政拨款收支目构成情况采饼状图


 

 

)一公共算收情况

 

2018 般公预算年拨款 168.1

 

56.7%要是人

 

2018 年一公共算支预算为 168.1 比上 年 56.7%其中公共支出 168.1 万元, 占 100%

部门般公预算出类项目成情采取

 

状图

 

 

情况下: 1、一般公共务(类人力资源事(款)行政运


(项支出 168.1 年增长 56.7 %是人

 

增加。

 

四)政性基预算支情况

 

2018 年没性基预算拨安排支出。 (拨款排的出政经济目说明 政府经科目, 2018 政拨款排的

预算 168.1 支出 168.1 万元类情况

 

如下:关工福利 123.7 ,机商品服务

19.4 ,对业单经常补助 25 万元。

重要项说明

 

)政采购

 

2018 年没采购情

 

)一公共算安情况

 

2018  一般共预财政款安

 

算共 3.9 万元其中(境 0 公务

 

购置运行费 3 ,公接待费 0.9

 

2018 算比 2017 0.4 万元其中:

因公出国()费增 0 万元( 2017 年基本持平

 

务用车购置运行 0 万元( 2017 年基本持平

 

公务接待费增 0.4 万元公务接待费增加的主要原因

 

2018  政执体制放管工作编制平 台设等作调活动增加。

)一性支情况


2018  般公预算政拨安排一般

 

26.9 2018 年一出预 2017 11.6 万, 主原因是人经费

)机运行费情况

 

2018  年局单位督管局县

 

行政批制改革公室等 3 政单惠民

制电政务心、民县层次才编服务心等  2

业单位运行费财拨款算为 19.7

)国资产有使情况

 

截至 2017 12 31 县机编制员会公室

各预单位有车辆 1 价值 100 以上型 设备无。

2018 年部未安购置位价值 100 以上型 设备。

)绩目标置情况

 

2018  县机构制委员办公室没有政拨款安 排投资展类目,不涉目标置。


 



拨款县级政拨形成部门入。

 

行管制度县级门预中反的财拨款括一般 公预算性基预算款和有资经营算拨 款。

二、财政专管理资金:指单位纳入政专户管理的资 金包括育收公益构接的公捐赠入, 以幼儿接受捐赠入等。

三、事业收指事业单位展专业业务活动及辅助活 动取得收入。

四、事业单经营收入:指事业单位专业业务活动及 其助活之外展非立核经营动取的收

五、其他收指除上述财政拨款收入事业收 入单位外的是按定 动的售收入存款息收等。

六、上级补收入:指单位从主部门和上级单位取得 的财政助收

七、附属单上缴收入:指附属独立算单位按照规定 上的收

八、用事业金弥补收支差额指事业单位预计用当 年拨款拨款转和余资事 业收入足以 安当年出的况下使以前度积的事事 业位当收支抵后国家定提取弥补后年度


差额基金弥补年度支缺的资

 

九、上年结指以前年度未完成、结转到本年仍按 原定用继续使用的金。

十、基本支指为保障机正常运转、完成日常工作 任而发的人经费日常用经

十一、项目出:指在基本支之外为完成特定任务和 事发展标所生的出。

十二三公经费级部门用财拨款安排的因 公费、公用车置及行费公务待费。其 中,因境)费映单出国(境)的际差旅 费、国城市宿费、伙费、培费 等用车置及行费映单公务车车购置 支出(含辆购税)及用费、燃费、维过 桥费费、安奖励用等接待反映位 按定开的各接待含外接待支出。

十三、机关行经费级行政单位包括参照公务 员管理事业政拨公用办公印 刷费、邮费、差费、会议费费、日费、专 用料及般设购置费用房电费用房暖 费用房业管用车行维费以其他费 用。

十四、一般共服务(类人力资源事务(款)行政 政部行政(包实行务员理的事


位)基本出。

 

性支财政《关进一做好 2017 般性减工的通》(2017137 2017 年一性支出压涉及的济分类科包括302和服支出 3020430218材 料费302253022830229福利 30240及附 30299商品);31001房屋建筑物31002办公设备购置31013用车31019交通具购

经济类科政府算的理要求, 主用于府预的编制、决算和总算会计 核算预算出经分类按预算的要设置款 两级,类科目 15 科目 60 主要求:一 是善现部门算经分类新增套政预算 经分类科目间保对应预算位 按部门算经分类的政预算济分编制门 预并报政部门部门照政预算济分编制本 级府预报送级人代表会批准在部预算中 同批复门预和政预算套经分类政府 预经济类作部门费来和申款项控制目。

联系地址:山东省惠民县府前街1号  邮政编码:251700
电话:0543-2133737  传真:0543-5321341 电子邮件: sdhmxbb#126.com
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